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Seriennnummernverwaltung

Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 13:32
von Julian.Heinrich
Guten Tag erstmal :-)

Ich habe folgenden Wunsch bzw. Anliegen: Seriennnummern erfassen ist ja so wie ich das gesehen hab nur möglich bei Lagerartikeln. Das bringt mir leider nicht viel weil ich folgendes Szenario habe: Kunde XY bringt z.B. seinen Fernseher oder Playstation zur Reparatur vorbei, dieses Gerät möchte ich während ich die Auftragsbestätigung oder Rechnung schreibe mit der Seriennumer erfasssen, das ist ja leider nicht möglich. Ich finde es schade das man Seriennummern nur beim Einkauf in der Artikelverwaltung erfassen kann. Kann man da nichts dran ändern?

Re: Seriennnummernverwaltung

Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 11:48
von redone
Hallo,

Seriennummern machen eigentlich nur Sinn wenn du diese Artikel lagerst und dann auch verkaufst.
Bei dem was du möchtest würde ich die Seriennummer in einer Textposition im Auftrag erfassen.

Re: Seriennnummernverwaltung

Verfasst: Fr 30. Okt 2009, 19:39
von Sebastian.Herbig
Wuss ich wiedersprechen.
SN auch OHNE Lagerhaltung möglich.

Ablauf bei uns:

- Kunde bestellt im Shop auf Rechnung - wird darauf hingewiesen, dass die RE, ca. 1-2 Werktage per Email nach Wareneingang zugestellt wird
- Kunde erhält Ware
- Wir erhalten Rechnung mit SN vom Lieferanten (--> Einkauf)
- Wir stellen die Rechnung an den Kunden inkl. SN (--> Verkauf)

klappt bei uns hervorragend bei ca. 50 Bestellungen pro Tag

Re: Seriennnummernverwaltung

Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 13:10
von redone
Hallo,

also buchst du die EK-Rechnung, wenn ich das Recht verstanden habe.
Somit wären wir wieder beim Lagern, bzw der Artikel ist im Stamm vorhanden wird ein-und wieder ausgebucht.

Re: Seriennnummernverwaltung

Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 16:03
von Sebastian.Herbig
wenn man es so nennt, dann machen wir "lagern"

wobei man ja auch "pseudo"-"lagern" könnten, damit man die SN drin hat.

Wir nutzen CAO-Faktura von VORNE - HINTEN.
JEDER der über 40.000 Artikel ist korrekt mit dem Buchungskonto versehen. Unser Steuerberater bekommt am Jahresende 4 Dateien.
Debitoren, Kreditoren, Stapelbuchungen-Eingang, Stapelbuchungen-Ausgang - fertig.